Nebentätigkeit im Ausland
Verfasst: 27. Okt 2018, 21:43
Hallo liebe Forengemeinde,
bevor ich jetzt direkt zu einem Steuerberater gehe, hoffe ich hier eine Auskunft zu erhalten wie ich und wo ich was versteuern muss. Dazu versuche ich mal meine Lage möglichst einfach und klar zu schildern:
Ich lebe in Deutschland und habe in Deutschland eine Vollzeitstelle. Hier ist steuerlich alles geregelt und klar. Ich habe aber seit diesem Jahr zudem eine Nebentätigkeit mit 4 Stunden pro Woche im nicht-EU Ausland (es existiert ein Steuerabkommen mit Deutschland). Meinem Arbeitgeber im Ausland ist es ziemlich egal WO und WANN ich arbeite. In der Praxis sieht es so aus, dass ich teilweise ein paar Stunden pro Woche in Deutschland arbeite, teilweise 0 Stunden , und teilweise bin ich für 1-2 Wochen im Ausland und arbeite dann dort mehr als 4 Stunden pro Woche. Das wird aber nirgends offiziell dokumentiert. Im Jahr komme ich dann auf die besagten 4 Stunden pro Woche.
Was mir unklar ist: wo muss ich wieviel Steuern zahlen? Aktuell überweist mir mein ausländischer Arbeitgeber das Bruttogehalt ohne Steuerabzug und ohne Sozialabgaben. So wie ich das bisher verstehe, muss ich den Anteil des Lohns, den ich in Deutschland erarbeitet habe in Deutschland versteuern und den Teil den ich im Ausland erarbeitet habe, dort. Entsprechend führe ich Stundenzettel die dokumentieren wann ich wo gearbeitet habe. Diese würde ich dann jeweils bei der Steuererklärung im Ausland und im Inland beifügen und jeweils den Bruttolohn dazu und dann nachträglich steuern darauf zahlen. Aber: muss ich Sozialabgaben für die Tätigkeit im Ausland zahlen? Da das Einkommen dort gering ist, bin ich dort von der Sozialversicherung befreit (aber ich arbeite ja die meiste Zeit gar nicht dort...). Und eigentlich müsste ich doch das IM Ausland bezogene Gehalt noch in Deutschland in der Steuererklärung angeben zwecks Steuerprogression, oder? Muss ich dann mein gesamtes in Deutschland (also inkl. Haupttätigkeit) erhaltenes Gehalt auch im Ausland angeben zwecks Steuerprogression? Das ist mir völlig unklar.
Am Ende stellt sich dann noch die Frage: Macht es Sinn die Aufteilung der Arbeit gezielt zu steuern. Ich könnt z.B. so arbeiten, dass mit dem im Ausland erarbeiteten Lohn unter den dort geltenden Steuerfreibetrag komme (das ist eigentlich immer der Fall, ich könnte also versuchen meine Arbeitszeit im Ausland hochzuschrauben). Müsste ich dann dort wirklich keine Steuern zahlen? Kann ich mir nicht vorstellen irgendwie.
Kurzum: ich verstehe nicht wie und wo ich wieviel Steuern und Sozialabgaben zahlen muss und auch nicht, wie und ob ich die Steuerlast durch gezieltes in Deutschland oder im Ausland arbeiten optimieren kann.
Ich hoffe ich habe mein Problem klar ausgedrückt; wenn nicht, sagen!
Viele Grüße,
panama
bevor ich jetzt direkt zu einem Steuerberater gehe, hoffe ich hier eine Auskunft zu erhalten wie ich und wo ich was versteuern muss. Dazu versuche ich mal meine Lage möglichst einfach und klar zu schildern:
Ich lebe in Deutschland und habe in Deutschland eine Vollzeitstelle. Hier ist steuerlich alles geregelt und klar. Ich habe aber seit diesem Jahr zudem eine Nebentätigkeit mit 4 Stunden pro Woche im nicht-EU Ausland (es existiert ein Steuerabkommen mit Deutschland). Meinem Arbeitgeber im Ausland ist es ziemlich egal WO und WANN ich arbeite. In der Praxis sieht es so aus, dass ich teilweise ein paar Stunden pro Woche in Deutschland arbeite, teilweise 0 Stunden , und teilweise bin ich für 1-2 Wochen im Ausland und arbeite dann dort mehr als 4 Stunden pro Woche. Das wird aber nirgends offiziell dokumentiert. Im Jahr komme ich dann auf die besagten 4 Stunden pro Woche.
Was mir unklar ist: wo muss ich wieviel Steuern zahlen? Aktuell überweist mir mein ausländischer Arbeitgeber das Bruttogehalt ohne Steuerabzug und ohne Sozialabgaben. So wie ich das bisher verstehe, muss ich den Anteil des Lohns, den ich in Deutschland erarbeitet habe in Deutschland versteuern und den Teil den ich im Ausland erarbeitet habe, dort. Entsprechend führe ich Stundenzettel die dokumentieren wann ich wo gearbeitet habe. Diese würde ich dann jeweils bei der Steuererklärung im Ausland und im Inland beifügen und jeweils den Bruttolohn dazu und dann nachträglich steuern darauf zahlen. Aber: muss ich Sozialabgaben für die Tätigkeit im Ausland zahlen? Da das Einkommen dort gering ist, bin ich dort von der Sozialversicherung befreit (aber ich arbeite ja die meiste Zeit gar nicht dort...). Und eigentlich müsste ich doch das IM Ausland bezogene Gehalt noch in Deutschland in der Steuererklärung angeben zwecks Steuerprogression, oder? Muss ich dann mein gesamtes in Deutschland (also inkl. Haupttätigkeit) erhaltenes Gehalt auch im Ausland angeben zwecks Steuerprogression? Das ist mir völlig unklar.
Am Ende stellt sich dann noch die Frage: Macht es Sinn die Aufteilung der Arbeit gezielt zu steuern. Ich könnt z.B. so arbeiten, dass mit dem im Ausland erarbeiteten Lohn unter den dort geltenden Steuerfreibetrag komme (das ist eigentlich immer der Fall, ich könnte also versuchen meine Arbeitszeit im Ausland hochzuschrauben). Müsste ich dann dort wirklich keine Steuern zahlen? Kann ich mir nicht vorstellen irgendwie.
Kurzum: ich verstehe nicht wie und wo ich wieviel Steuern und Sozialabgaben zahlen muss und auch nicht, wie und ob ich die Steuerlast durch gezieltes in Deutschland oder im Ausland arbeiten optimieren kann.
Ich hoffe ich habe mein Problem klar ausgedrückt; wenn nicht, sagen!
Viele Grüße,
panama